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  • 【鯤展】用友好會(huì)計(jì):轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在哪里的?

     下面就讓好會(huì)計(jì)的小編就跟大家說一下, 轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在哪里的,那么大家一起來跟著小編來了解一下吧。 


    好會(huì)計(jì)


    1、在月底的時(shí)候我們把銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅都轉(zhuǎn)到未交稅金里,那么其會(huì)計(jì)分錄是這樣的:

    借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--銷項(xiàng)稅。

    貸:應(yīng)交企業(yè)稅費(fèi)--未交增值稅。

    借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅。

    貸:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅。

    那么在這個(gè)分錄之后,銷項(xiàng)稅與進(jìn)項(xiàng)稅余額都是零的,而未交增值稅企業(yè)如果是公司貸方貸款余額,那么就表明是有應(yīng)交稅額,如果是借方使用余額,那么就表明有留抵稅額,不過在正常情況下,就到此為止了,不過有點(diǎn)單位在核算增值稅較仔細(xì),又是繼續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,這個(gè)其實(shí)是不用的,因?yàn)檫@個(gè)科目只有在長(zhǎng)期欠稅的情況下來使用的。



    2、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行交納的上期營(yíng)業(yè)稅金

    借:應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅。

    貸:應(yīng)繳稅費(fèi)--已交稅金。


    用友好會(huì)計(jì)


    以上就是用友好會(huì)計(jì)關(guān)于轉(zhuǎn)出未交增值稅余額是在哪里的全部?jī)?nèi)容,如果有需要?dú)g迎致電咨詢廣州鯤展信息科技有限公司 



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